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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1879 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.60 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5 W 30 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM DA FORD RANGER FROTA Nº 187 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 261/2018 SS/AB.ORDEM DE SERVIÇO Nº 611/2018. 49,91 429,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5 W 30 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM DA FORD RANGER FROTA Nº 187 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 261/2018 SS/AB.ORDEM DE SERVIÇO Nº 611/2018. 429,23
02/03/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM DA FORD RANGER FROTA Nº 187 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 261/2018 SS/AB.ORDEM DE SERVIÇO Nº 611/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 65.195 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 429,23
16/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001879/2018 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928 429,23
TOTAL 429,23 429,23 429,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.