Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2229 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FOLHA - VENCIMENTOS RPPS |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Gestão do SUS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Saúde |
Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018. |
0,00 |
597,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018. |
597,08 |
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21/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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597,08 |
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22/02/2018 |
Pagamento de Empenho 2229/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 327152 |
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597,08 |
TOTAL |
597,08 |
597,08 |
597,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.