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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2463 Data de lançamento: 23/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO ATUALIZAÇÃO COLETIVO PASSAGEIROS e ESCOLAR VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO COLETIVO DE PASSAGEIROS E ATUALIZAÇÃO ESCOLAR PARA OS MOTORISTAS LUIZ FERNANDO NOVELLO E VOLMIR CHRIST, CFE MEMORANDO SECTD 197/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 647/2018. 320,24 640,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2018 SERVIÇO ATUALIZAÇÃO COLETIVO PASSAGEIROS e ESCOLAR VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO COLETIVO DE PASSAGEIROS E ATUALIZAÇÃO ESCOLAR PARA OS MOTORISTAS LUIZ FERNANDO NOVELLO E VOLMIR CHRIST, CFE MEMORANDO SECTD 197/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 647/2018. 640,48
19/03/2018 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO COLETIVO DE PASSAGEIROS E ATUALIZAÇÃO ESCOLAR PARA OS MOTORISTAS LUIZ FERNANDO NOVELLO E VOLMIR CHRIST, CFE MEMORANDO SECTD 197/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 647/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1531 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. 640,40
19/03/2018 ANULADO CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº 297/2018 EMPENHO A MAIOR. -0,08
21/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860468 PAGTO. REF. EMPENHO 002463/2018 VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS & CIA LTDA ME - 14691 640,40
TOTAL 640,40 640,40 640,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.