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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2464 Data de lançamento: 23/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS VÁLVULA 5 VIAS PORTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IRM9879 FROTA Nº 143, CFE MEMORANDO SECTD 196/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 648/2018. 124,95 124,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2018 PEÇAS VÁLVULA 5 VIAS PORTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IRM9879 FROTA Nº 143, CFE MEMORANDO SECTD 196/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 648/2018. 124,95
12/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IRM9879 FROTA Nº 143, CFE MEMORANDO SECTD 196/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 648/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 7576 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. 124,95
16/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860454 PAGTO. REF. EMPENHO 002464/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 124,95
TOTAL 124,95 124,95 124,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.