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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2466 Data de lançamento: 23/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DIVERSOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO FORRO DAS SALAS DE AULA, REFORMA DE ASSOALHO, REPARO NAS PORTAS DAS SALAS DE AULA E TROCA DE FECHADURAS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS E DE ESGOTO, CONSERTOS DE VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, ASSENTOS E CAIXA DE DESCARGA, CFE MEMORANDO SE 186/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 650/2018. 975,00 975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2018 SERVIÇO DIVERSOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO FORRO DAS SALAS DE AULA, REFORMA DE ASSOALHO, REPARO NAS PORTAS DAS SALAS DE AULA E TROCA DE FECHADURAS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS E DE ESGOTO, CONSERTOS DE VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, ASSENTOS E CAIXA DE DESCARGA, CFE MEMORANDO SE 186/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 650/2018. 975,00
26/03/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO FORRO DAS SALAS DE AULA, REFORMA DE ASSOALHO, REPARO NAS PORTAS DAS SALAS DE AULA E TROCA DE FECHADURAS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS E DE ESGOTO, CONSERTOS DE VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, ASSENTOS E CAIXA DE DESCARGA, CFE MEMORANDO SE 186/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 650/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/63 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 975,00
28/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860488 PAGTO. REF. EMPENHO 002466/2018 JANIO LUIZ KUMM - 6854 975,00
TOTAL 975,00 975,00 975,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.