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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2528 Data de lançamento: 27/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, VIDRO TRASEIRO ESQUERDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO ESQUERDO PARA COLOCAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA Nº 179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0189/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 692/2018. 388,69 388,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2018 PEÇAS, VIDRO TRASEIRO ESQUERDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO ESQUERDO PARA COLOCAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA Nº 179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0189/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 692/2018. 388,69
12/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO ESQUERDO PARA COLOCAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA Nº 179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0189/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 692/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/15174 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 388,69
14/03/2018 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE TROCA DE PEÇA, CFE MEMORANDO MEMORANDO SO 0277/2018. -388,69
19/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO ESQUERDO PARA COLOCAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA Nº 179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0189/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 692/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 015.209 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 388,69
04/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309986 PAGTO. REF. EMPENHO 002528/2018 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI - 4038 388,69
TOTAL 388,69 388,69 388,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.