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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2735 Data de lançamento: 06/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 OUTROS, TONER 2070W SAMSUNG COMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DO SCONSULTÓRIOS MÉDICOS DO PAM E ESFs, CFE MEMORANDO SS/AB 265/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 753/2018. 194,00 1.164,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2018 OUTROS, TONER 2070W SAMSUNG COMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DO SCONSULTÓRIOS MÉDICOS DO PAM E ESFs, CFE MEMORANDO SS/AB 265/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 753/2018. 1.164,00
14/03/2018 ESTORNO PARCIAL CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO. -582,00
21/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DO SCONSULTÓRIOS MÉDICOS DO PAM E ESFs, CFE MEMORANDO SS/AB 265/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 753/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 018.656.503 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 582,00
27/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000323 PAGTO. REF. EMPENHO 002735/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438 582,00
TOTAL 582,00 582,00 582,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.