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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2737 Data de lançamento: 06/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: COMPAQ
Função: Administração
Subfunção: Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade: Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: COMPAQ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CARTUCHO, Tinta HP 662 Preto 1 UN 19,00 57,00
1.00 CARTUCHO, Tinta HP 662 Colorido 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO COMPAQ. ORDEM DE COMPRA Nº 755/2018. 19,00 19,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2018 CARTUCHO, Tinta HP 662 Preto 1 UN CARTUCHO, Tinta HP 662 Colorido 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO COMPAQ. ORDEM DE COMPRA Nº 755/2018. 76,00
20/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO COMPAQ. ORDEM DE COMPRA Nº 755/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 018.655.021 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 76,00
23/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000636 PAGTO. REF. EMPENHO 002737/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438 76,00
TOTAL 76,00 76,00 76,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.