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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2741 Data de lançamento: 06/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa: ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ENTRADA LUZ PADRÃO COPREL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ PADRÃO COPREL, PARA PESSOA SOB CADASTRO ÚNICO 000165, CFE MEMORANDO AS 045/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 759/2018. 973,99 973,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2018 OUTROS, ENTRADA LUZ PADRÃO COPREL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ PADRÃO COPREL, PARA PESSOA SOB CADASTRO ÚNICO 000165, CFE MEMORANDO AS 045/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 759/2018. 973,99
23/03/2018 OUTROS, ENTRADA LUZ PADRÃO COPREL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ PADRÃO COPREL, PARA PESSOA SOB CADASTRO ÚNICO 000165, CFE MEMORANDO AS 045/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 759/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº023 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 973,99
03/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853270 PAGTO. REF. EMPENHO 002741/2018 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 973,99
TOTAL 973,99 973,99 973,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.