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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2773 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE TORNO NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC FROTA Nº 087 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0214/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 777/2018. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 SERVIÇO TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE TORNO NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC FROTA Nº 087 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0214/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 777/2018. 200,00
06/04/2018 SERVIÇO TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE TORNO NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC FROTA Nº 087 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0214/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 777/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0224 ABEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 200,00
16/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000648 PAGTO. REF. EMPENHO 002773/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.