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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2783 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS MOLA, JOGO LONA FREIO, REBITE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO Nº 164 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 201/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 786/2018. 1.018,00 1.018,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 PEÇAS MOLA, JOGO LONA FREIO, REBITE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO Nº 164 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 201/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 786/2018. 1.018,00
23/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO Nº 164 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 201/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 786/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/691 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.018,00
28/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853763 PAGTO. REF. EMPENHO 002783/2018 RENATO OTO RISTOW ME - 21017 1.018,00
TOTAL 1.018,00 1.018,00 1.018,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.