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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2785 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, MOLA, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 202/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 788/2018. 1.370,00 1.370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 PEÇAS, MOLA, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 202/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 788/2018. 1.370,00
23/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 202/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 788/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/018659528 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.370,00
28/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853764 PAGTO. REF. EMPENHO 002785/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 1.370,00
TOTAL 1.370,00 1.370,00 1.370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.