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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 2791 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LIMPEZA CALHAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DAS CALHAS E TROCA DE TELHAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 223/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 793/2018. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 SERVIÇO LIMPEZA CALHAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DAS CALHAS E TROCA DE TELHAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 223/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 793/2018. 350,00
19/03/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DAS CALHAS E TROCA DE TELHAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 223/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 793/2018. LIQUIDADOCFE.NF Nº E/39 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. 350,00
22/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853230 PAGTO. REF. EMPENHO 002791/2018 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.