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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2795 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: SEGURO OBRIGATÓRIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função: Educação
Subfunção: Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEGURO VEÍCULO VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 218/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 797/2018. 2.603,39 2.603,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 SEGURO VEÍCULO VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 218/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 797/2018. 2.603,39
11/04/2018 EMPENHO ANULADO PELA NÃO AUTORIZAÇÃO DO PREEFITO. -2.603,39
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.