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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2873 Data de lançamento: 09/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO CAMIONETE S-10 FROTA Nº 141, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 79/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 866/2018. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2018 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO CAMIONETE S-10 FROTA Nº 141, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 79/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 866/2018. 50,00
29/03/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO CAMIONETE S-10 FROTA Nº 141, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 79/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 866/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 209 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE AGRIC E PECUÁRIA ALBERTO SCHWANKE. 50,00
04/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853274 PAGTO. REF. EMPENHO 002873/2018 ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.