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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2885 Data de lançamento: 09/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PEÇAS CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CORREIAS B-058 DESTINADA PARA MOTONIVELADORA FG 140 FROTA Nº 113 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0228/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 879/2018. 26,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2018 PEÇAS CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CORREIAS B-058 DESTINADA PARA MOTONIVELADORA FG 140 FROTA Nº 113 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0228/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 879/2018. 78,00
20/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CORREIAS B-058 DESTINADA PARA MOTONIVELADORA FG 140 FROTA Nº 113 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0228/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 879/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/47188 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 78,00
27/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853243 PAGTO. REF. EMPENHO 002885/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 78,00
TOTAL 78,00 78,00 78,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.