3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0231/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 881/2018.
142,51
142,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0231/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 881/2018.
142,51
02/05/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0231/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 881/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 175 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
142,51
09/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853355
PAGTO. REF. EMPENHO 002887/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
142,51
TOTAL
142,51
142,51
142,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.