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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO DOS REIS RUPPELT

Dados do Empenho
Número do empenho: 2912 Data de lançamento: 12/03/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR AS REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EVENTO DO PROGRAMA "SORRINDO PARA O FUTURO", NO AUDITÓRIO DO SESC, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 262/2018. SAÍDA DIA 12/03/18: 14:00H | RETORNO: 13/03/2018 ÀS 22:00 HORAS. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2018 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR AS REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EVENTO DO PROGRAMA "SORRINDO PARA O FUTURO", NO AUDITÓRIO DO SESC, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 262/2018. SAÍDA DIA 12/03/18: 14:00H | RETORNO: 13/03/2018 ÀS 22:00 HORAS. 240,00
12/03/2018 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR AS REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EVENTO DO PROGRAMA "SORRINDO PARA O FUTURO", NO AUDITÓRIO DO SESC, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 262/2018. SAÍDA DIA 12/03/18: 14:00H | RETORNO: 13/03/2018 ÀS 22:00 HORAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 240,00
12/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860427 PAGTO. REF. EMPENHO 002912/2018 MARCELO DOS REIS RUPPELT - 23711 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.