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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063

Dados do Empenho
Número do empenho: 2927 Data de lançamento: 12/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 OLEO HB32 30 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HB32 PARA CONSERTO DA CAMIONETA DOBLÔ FROTA Nº 137 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 235/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 892/2018. 10,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2018 OLEO HB32 30 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HB32 PARA CONSERTO DA CAMIONETA DOBLÔ FROTA Nº 137 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 235/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 892/2018. 50,00
03/04/2018 OLEO HB32 30 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HB32 PARA CONSERTO DA CAMIONETA DOBLÔ FROTA Nº 137 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 235/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 892/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18815050 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 50,00
16/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852895 PAGTO. REF. EMPENHO 002927/2018 IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 - 24726 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.