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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2931 Data de lançamento: 12/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TRANSPORTE IBIRUBÁ/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NOS DIAS 14 E 21/03/2018 PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 392/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 896/2018. 300,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2018 TRANSPORTE IBIRUBÁ/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NOS DIAS 14 E 21/03/2018 PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 392/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 896/2018. 600,00
19/03/2018 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NOS DIAS 14 E 21/03/2018 PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 392/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 896/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº 006 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN RE.VIAGEM DO DIA 14/03/2018. 300,00
22/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000295, 000294 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NOS DIAS 14 E 21/03/2018 PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 392/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 896/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº 006 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN RE.VIAGEM DO DIA 14/03/2018. 300,00
13/04/2018 TRANSPORTE IBIRUBÁ/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NOS DIAS 14 E 21/03/2018 PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 392/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 896/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 085 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 300,00
18/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000364, 000363 TRANSPORTE IBIRUBÁ/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NOS DIAS 14 E 21/03/2018 PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 392/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 896/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 085 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 300,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 19/03/2018 9,90 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 13/04/2018 9,90 Lançada
TOTAL   19,80