Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2934
Data de lançamento:
12/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS ROLO FROTA Nº 132, RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 115 E PATROLA FROTA Nº 157 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0234/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 899/2018.
385,00
385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2018
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS ROLO FROTA Nº 132, RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 115 E PATROLA FROTA Nº 157 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0234/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 899/2018.
385,00
26/03/2018
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS ROLO FROTA Nº 132, RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 115 E PATROLA FROTA Nº 157 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0234/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 899/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2084 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.