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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2958 Data de lançamento: 14/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pneu novo medidas 275/80R22.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 275/80-22.5 BORRACHUDO DESTINADO PARA O CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA Nº 186 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 85/2018, PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2017 SRP, CONTRATO/ATA127/2017.ORDEM DE COMPRA Nº 919/2018. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2018 Pneu novo medidas 275/80R22.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 275/80-22.5 BORRACHUDO DESTINADO PARA O CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA Nº 186 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 85/2018, PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2017 SRP, CONTRATO/ATA127/2017.ORDEM DE COMPRA Nº 919/2018. 1.500,00
06/04/2018 Pneu novo medidas 275/80R22.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 275/80-22.5 BORRACHUDO DESTINADO PARA O CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA Nº 186 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 85/2018, PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2017 SRP, CONTRATO/ATA127/2017.ORDEM DE COMPRA Nº 919/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 100911 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCIO CORNELLI. 1.500,00
04/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002958/2018 BELLENZIER PNEUS LTDA - 5389 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.