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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2978 Data de lançamento: 14/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO SIMPLES 80 BLOCOS 256,00 256,00
1.00 MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 80 BLOCOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES E RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL) PARA O POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 299/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 931/2018. 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2018 MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO SIMPLES 80 BLOCOS MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 80 BLOCOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES E RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL) PARA O POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 299/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 931/2018. 1.006,00
20/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES E RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL) PARA O POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 299/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 931/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/17 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 1.006,00
23/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002978/2018 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 1.006,00
TOTAL 1.006,00 1.006,00 1.006,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.