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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2988 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, BOMBOM OURO BRANCO 57,80 115,60
4.00 OUTROS, BALA SORTIDA 600GR 31,96 127,84
4.00 OUTROS, PIRULITO 500GR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA CONFECÇÃO DE NINHOS DE PÁSCOA PARA FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 408/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 935/2018. 35,88 143,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 OUTROS, BOMBOM OURO BRANCO OUTROS, BALA SORTIDA 600GR OUTROS, PIRULITO 500GR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA CONFECÇÃO DE NINHOS DE PÁSCOA PARA FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 408/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 935/2018. 386,96
15/03/2018 ESTORNO PARCIAL CFE AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO. -261,32
20/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA CONFECÇÃO DE NINHOS DE PÁSCOA PARA FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 408/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 935/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 79.643 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 125,63
20/03/2018 ESTORNO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. -0,01
23/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327268 PAGTO. REF. EMPENHO 002988/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 125,63
TOTAL 125,63 125,63 125,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.