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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2989 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 412/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 936/2018. 80,16 80,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 412/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 936/2018. 80,16
20/03/2018 VALOR REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 412/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 936/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/47176 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 80,16
23/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000319 PAGTO. REF. EMPENHO 002989/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 80,16
TOTAL 80,16 80,16 80,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.