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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3052 Data de lançamento: 19/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA CONSERTO DO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 108/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 983/2018. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2018 PEÇAS LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA CONSERTO DO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 108/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 983/2018. 40,00
21/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA CONSERTO DO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 108/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 983/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 018.660.144 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 40,00
23/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004620 PAGTO. REF. EMPENHO 003052/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.