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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDERLEI SANTOS DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3058 Data de lançamento: 19/03/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NOS EVENTOS: EXPOAGRO-AFUBRA NA CIDADE DE RIO PARDO-RS E APÓS AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO SR. MARCIO BIOLCHI E REUNIÃO NA CDP EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20/03 À 22/03/2018, CFE MEMORANDO SO Nº 281/2018. SAÍDA: 20/03 ÀS 18 HORAS RETORNO: 22/03 ÀS 19 HORAS. 0,00 516,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2018 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NOS EVENTOS: EXPOAGRO-AFUBRA NA CIDADE DE RIO PARDO-RS E APÓS AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO SR. MARCIO BIOLCHI E REUNIÃO NA CDP EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20/03 À 22/03/2018, CFE MEMORANDO SO Nº 281/2018. SAÍDA: 20/03 ÀS 18 HORAS RETORNO: 22/03 ÀS 19 HORAS. 516,00
19/03/2018 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NOS EVENTOS: EXPOAGRO-AFUBRA NA CIDADE DE RIO PARDO-RS E APÓS AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO SR. MARCIO BIOLCHI E REUNIÃO NA CDP EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20/03 À 22/03/2018, CFE MEMORANDO SO Nº 281/2018. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 516,00
20/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003058/2018 VANDERLEI SANTOS DE SOUZA - 9580 516,00
TOTAL 516,00 516,00 516,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.