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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLENE FATIMA PEDROTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3082 Data de lançamento: 19/03/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS DIA 21/03/2018. SAÍDA: 08:00H | RETORNO: 17:30H. CONFORME MEMORANDO SS 2018/468. 0,00 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2018 VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS DIA 21/03/2018. SAÍDA: 08:00H | RETORNO: 17:30H. CONFORME MEMORANDO SS 2018/468. 77,00
19/03/2018 VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS DIA 21/03/2018. SAÍDA: 08:00H | RETORNO: 17:30H. CONFORME MEMORANDO SS 2018/468.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN. 77,00
29/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000312 PAGTO. REF. EMPENHO 003082/2018 MARLENE FATIMA PEDROTTI - 17883 77,00
TOTAL 77,00 77,00 77,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.