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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3097 Data de lançamento: 19/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, RECARGAS CARTUCHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 047/4ºPELBM/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 997/2018. 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2018 OUTROS, RECARGAS CARTUCHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 047/4ºPELBM/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 997/2018. 240,00
29/03/2018 OUTROS, RECARGAS CARTUCHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 047/4ºPELBM/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 997/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18.765.662 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 240,00
04/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000566 PAGTO. REF. EMPENHO 003097/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.