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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIMONE DE FÁTIMA SANTOS DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3100 Data de lançamento: 19/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ASSINATURA REVISTA VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE 05 ASSINATURAS DA REVISTA "NOSSO AMIGUINHO" PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SANTA TERESINHA, FLORESTA, ALFREDO BRENNER, RINCÃO SECO E JOSÉ DE ANCHIETA, PELO PERÍODO DE MARÇO/18 À FEVEREIRO/19, CFE MEMORANDO SECTD 303/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1000/2018. 1.300,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2018 SERVIÇO ASSINATURA REVISTA VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE 05 ASSINATURAS DA REVISTA "NOSSO AMIGUINHO" PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SANTA TERESINHA, FLORESTA, ALFREDO BRENNER, RINCÃO SECO E JOSÉ DE ANCHIETA, PELO PERÍODO DE MARÇO/18 À FEVEREIRO/19, CFE MEMORANDO SECTD 303/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1000/2018. 1.300,00
23/05/2018 SERVIÇO ASSINATURA REVISTA VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE 05 ASSINATURAS DA REVISTA "NOSSO AMIGUINHO" PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SANTA TERESINHA, FLORESTA, ALFREDO BRENNER, RINCÃO SECO E JOSÉ DE ANCHIETA, PELO PERÍODO DE MARÇO/18 À FEVEREIRO/19, CFE MEMORANDO SECTD 303/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1000/2018. LIQUIDADO CFE. NF DANFE Nº 19.518.488 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 1.300,00
30/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860717 PAGTO. REF. EMPENHO 003100/2018 SIMONE DE FÁTIMA SANTOS DE SOUZA - 26498 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.