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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 3104 Data de lançamento: 19/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERTO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA NAS CALHAS E TELHADO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 272/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1004/2018. 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2018 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERTO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA NAS CALHAS E TELHADO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 272/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1004/2018. 550,00
29/03/2018 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERTO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA NAS CALHAS E TELHADO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 272/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1004/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 550,00
03/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860518 PAGTO. REF. EMPENHO 003104/2018 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.