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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3122 Data de lançamento: 20/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 OUTROS, CRACHAS PVC C/CORDÃO 4X4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS AGENTES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, CFE MEMORANDO SECTD 261/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1012/2018. 16,04 96,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2018 OUTROS, CRACHAS PVC C/CORDÃO 4X4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS AGENTES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, CFE MEMORANDO SECTD 261/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1012/2018. 96,24
22/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS AGENTES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, CFE MEMORANDO SECTD 261/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1012/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. 96,24
28/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327285 PAGTO. REF. EMPENHO 003122/2018 AIRTON JOSE KRAMMES - ME - 640 96,24
TOTAL 96,24 96,24 96,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.