O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3134 Data de lançamento: 20/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
350.00 SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA 7,20 2.520,00
270.00 SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL DE PINTURA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI014-2017 SRP, CONTRATO 037-2017, MEMORANDO SO 0291/2018. 28,30 7.641,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2018 SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL DE PINTURA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI014-2017 SRP, CONTRATO 037-2017, MEMORANDO SO 0291/2018. 10.161,00
20/04/2018 ESTORNO PARCIAL CFE AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO -4.913,00
23/04/2018 SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL DE PINTURA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI014-2017 SRP, CONTRATO 037-2017, MEMORANDO SO 0291/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 019.111.117 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 5.248,00
27/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000667 PAGTO. REF. EMPENHO 003134/2018 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706 5.248,00
TOTAL 5.248,00 5.248,00 5.248,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.