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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3149 Data de lançamento: 21/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Construções e Reformas
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FERRAMENTA, BROCAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS, CFE MEMORANDO SO 0295/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1033/2018. 26,56 26,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2018 FERRAMENTA, BROCAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS, CFE MEMORANDO SO 0295/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1033/2018. 26,56
06/04/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS, CFE MEMORANDO SO 0295/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1033/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10.011 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 26,56
16/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310010 PAGTO. REF. EMPENHO 003149/2018 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP - 4455 26,56
TOTAL 26,56 26,56 26,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.