3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA E TROCA DE PARAFUSOS DA CONCHA DO CARREGADOR FROTA Nº 064, CFE MEMORANDO SO 0276/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1041/2018.
216,00
216,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2018
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA E TROCA DE PARAFUSOS DA CONCHA DO CARREGADOR FROTA Nº 064, CFE MEMORANDO SO 0276/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1041/2018.
216,00
29/03/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA E TROCA DE PARAFUSOS DA CONCHA DO CARREGADOR FROTA Nº 064, CFE MEMORANDO SO 0276/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1041/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 33 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
216,00
04/04/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003165/2018
VILMAR TARRACH ME - 14097
216,00
TOTAL
216,00
216,00
216,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.