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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3182 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS SISTEMA ELÉTRICA, FIOS, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO AUTOMÓVEL CHEVROLET KADET SL FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 0275/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1060/2018. 63,00 63,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 PEÇAS SISTEMA ELÉTRICA, FIOS, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO AUTOMÓVEL CHEVROLET KADET SL FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 0275/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1060/2018. 63,00
28/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO AUTOMÓVEL CHEVROLET KADET SL FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 0275/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1060/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/187 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 63,00
03/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852876 PAGTO. REF. EMPENHO 003182/2018 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150 63,00
TOTAL 63,00 63,00 63,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.