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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 342 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REF.CONTRATO Nº33/17 P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/ AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, FORNECIDOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, QUINZENALMENTE E MENSALENTE CFE.A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI 011/2017 - SRP - C/VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018. 0,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 VALOR ESTIMADO REF.CONTRATO Nº33/17 P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/ AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, FORNECIDOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, QUINZENALMENTE E MENSALENTE CFE.A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI 011/2017 - SRP - C/VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018. 12.000,00
22/02/2018 VALOR ESTIMADO REF.CONTRATO Nº33/17 P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/ AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, FORNECIDOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, QUINZENALMENTE E MENSALENTE CFE.A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI 011/2017 - SRP - C/VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1953 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA LARISSA NUNES. 10.603,44
27/02/2018 VALOR ESTIMADO REF.CONTRATO Nº33/17 P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/ AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, FORNECIDOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, QUINZENALMENTE E MENSALENTE CFE.A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI 011/2017 - SRP - C/VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2094 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA LARISSA NUNES REF.FEVEREIRO/2018. 1.076,17
27/02/2018 VALOR ESTIMADO REF.CONTRATO Nº33/17 P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/ AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, FORNECIDOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, QUINZENALMENTE E MENSALENTE CFE.A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI 011/2017 - SRP - C/VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1923 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA LARISSA NUNES REF.JANEIRO/2018. 320,39
27/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860378 VALOR ESTIMADO REF.CONTRATO Nº33/17 P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/ AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, FORNECIDOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, QUINZENALMENTE E MENSALENTE CFE.A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI 011/2017 - SRP - C/VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1953 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA LARISSA NUNES. 10.603,44
08/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860411 VALOR ESTIMADO REF.CONTRATO Nº33/17 P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/ AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, FORNECIDOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, QUINZENALMENTE E MENSALENTE CFE.A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI 011/2017 - SRP - C/VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1923 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA LARISSA NUNES REF.JANEIRO/2018. 320,39
08/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860411 VALOR ESTIMADO REF.CONTRATO Nº33/17 P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/ AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, FORNECIDOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, QUINZENALMENTE E MENSALENTE CFE.A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI 011/2017 - SRP - C/VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2094 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA LARISSA NUNES REF.FEVEREIRO/2018. 1.076,17
TOTAL 12.000,00 12.000,00 12.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.