Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DEPTO. DE TRÂNSITO VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. |
4.500,00 |
|
|
24/01/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DEPTO. DE TRÂNSITO VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
175,50 |
|
27/02/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DEPTO. DE TRÂNSITO VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
233,90 |
|
27/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853168
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 356/2018 - REF. JANEIRO/2018
OI SA - 14 |
|
|
175,50 |
26/03/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DEPTO. DE TRÂNSITO VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
386,05 |
|
27/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853251
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 356/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
OI SA - 14 |
|
|
233,90 |
27/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310038
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 356/2018 - REF. MARÇO/2018
OI SA - 14 |
|
|
386,05 |
30/04/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DEPTO. DE TRÂNSITO VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
302,51 |
|
25/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853813
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 356/2018 - REF. ABRIL/2018
OI SA - 14
|
|
|
302,51 |
30/05/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DEPTO. DE TRÂNSITO VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
401,31 |
|
27/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310141
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 356/2018 - REF. MAIO/2018
OI SA - 14 |
|
|
401,31 |
28/06/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DEPTO. DE TRÂNSITO VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
339,86 |
|
27/07/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DEPTO. DE TRÂNSITO VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
141,93 |
|
27/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310201
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 356/2018 - REF. JUNHO/2018
OI SA - 14 |
|
|
339,86 |
22/08/2018 |
LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
250,11 |
|
27/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853732
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 356/2018 - REF. JULHO/2018
OI SA - 14 |
|
|
141,93 |
27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
159,65 |
|
27/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853824
LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
|
250,11 |
24/10/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.OUTUBRO/2018. |
|
131,18 |
|
25/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853924
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 356/2018 - REF. SETEMBRO/2018
OI SA - 14 |
|
|
159,65 |
22/11/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.NOV/18. |
|
142,04 |
|
27/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854050
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 356/2018 - REF. OUTUBRO/2018
OI SA - 14 |
|
|
131,18 |
21/12/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.DEZ/2018. |
|
126,33 |
|
21/12/2018 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-1.709,63 |
|
|
27/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 356/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
OI SA - 14 |
|
|
142,04 |
25/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854034
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 356/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
OI SA - 14 |
|
|
126,33 |
TOTAL |
2.790,37 |
2.790,37 |
2.790,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.