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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JAIR LUIZ SCORTEGAGNA

Dados do Empenho
Número do empenho: 359 Data de lançamento: 03/01/2018
Tipo de empenho: JAIR LUIZ SCORTEGAGNA
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 007/2018. MEMORANDO 004/2018, DE 03/01/2018. 0,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2018 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 007/2018. MEMORANDO 004/2018, DE 03/01/2018. 750,00
03/01/2018 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 007/2018. MEMORANDO 004/2018, DE 03/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. 750,00
15/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000359/2018 JAIR LUIZ SCORTEGAGNA - 104 750,00
09/02/2018 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO. CONFORME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. -542,90
09/02/2018 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO. CONFORME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. -542,90
09/02/2018 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO. CONFORME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. -542,90
TOTAL 207,10 207,10 207,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.