O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 361 Data de lançamento: 03/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Agente Líquido Arla 32 - balde de 20 litros VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018. 67,00 67,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2018 Agente Líquido Arla 32 - balde de 20 litros VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018. 67,00
29/03/2018 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/543859; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ARLA 32.MARÇO/18. 67,00
09/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860540 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/543859; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ARLA 32.MARÇO/18. 67,00
TOTAL 67,00 67,00 67,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.