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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3729 Data de lançamento: 23/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS REDE D´ÁGUA COMINITÁRIAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1076/2018. 677,00 677,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2018 MATERIAL HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS REDE D´ÁGUA COMINITÁRIAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1076/2018. 677,00
29/03/2018 MATERIAL HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS REDE D´ÁGUA COMINITÁRIAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1076/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8747 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.AGRIC.PEC.ALBERTO SCHANKE. 677,00
04/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852880 PAGTO. REF. EMPENHO 003729/2018 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 677,00
TOTAL 677,00 677,00 677,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.