Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3759
Data de lançamento:
26/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME NO TELECENTRO/BAIRRO FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 47/2018/ ORDEM DE SERVIÇO Nº1103/2018.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME NO TELECENTRO/BAIRRO FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 47/2018/ ORDEM DE SERVIÇO Nº1103/2018.
50,00
26/03/2018
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME NO TELECENTRO/BAIRRO FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 47/2018/ ORDEM DE SERVIÇO Nº1103/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2569 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
50,00
02/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860512
PAGTO. REF. EMPENHO 003759/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.