Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2018 |
Óleo Diesel Comum
VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018. |
2.448,00 |
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31/01/2018 |
VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/81059; 051/51009; 051/81854; 051/52279; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF. 120,95L DE ÓLEO DIESEL COMUM.JAN/18.
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411,22 |
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08/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004565
VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/81059; 051/51009; 051/81854; 051/52279; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF. 120,95L DE ÓLEO DIESEL COMUM.JAN/18.
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411,22 |
27/02/2018 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/54004; 050/55526; 050/56909; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.69,58L DE ÓLEO DIESEL.REF FEV/2018. |
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236,56 |
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08/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853735
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/54004; 050/55526; 050/56909; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.69,58L DE ÓLEO DIESEL.REF FEV/2018. |
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236,56 |
29/03/2018 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/95986; 050/58416; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF.MARÇO/2018. |
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202,25 |
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09/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309999
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/95986; 050/58416; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF.MARÇO/2018. |
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202,25 |
30/04/2018 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/63894; 050/67152; 050/65017; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTARTO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF 245,74 L DE ÓLEO. ABRIL/18. |
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245,74 |
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10/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853802
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/63894; 050/67152; 050/65017; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTARTO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF 245,74 L DE ÓLEO. ABRIL/18. |
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245,74 |
30/05/2018 |
Óleo Diesel Comum
VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/105261; 050/71300; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.92,91 L ÓLEO DIESEL.MAIO/2018.
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315,90 |
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07/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852961
Óleo Diesel Comum
VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/105261; 050/71300; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.92,91 L ÓLEO DIESEL.MAIO/2018.
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315,90 |
29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 050/73161; 050/76076; 050/74904; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.89,31L DE ÓLEO. JUNHO/2018. |
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303,64 |
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09/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310162
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 376/2018 - REF. JUNHO/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5360 |
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303,64 |
31/07/2018 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/115878; 050/80286; 050/79132; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.84,84L, JULHO/2018. |
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282,17 |
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07/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853839
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 376/2018 - REF. JULHO/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5360 |
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282,17 |
31/08/2018 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/121403; 050/84375; 050/85217; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.94,54 L DE ÓEO DIESEL. AGOSTO/18. |
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314,45 |
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11/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853851
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/121403; 050/84375; 050/85217; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.94,54 L DE ÓEO DIESEL. AGOSTO/18. |
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314,45 |
28/09/2018 |
EMPENHO ANULADO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO MÊS. |
-136,07 |
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TOTAL |
2.311,93 |
2.311,93 |
2.311,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.