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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3852 Data de lançamento: 27/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MECÂNICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO RESGATE Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 051/4º PELBM/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1112/2018. 1.560,00 1.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2018 SERVIÇO MECÂNICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO RESGATE Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 051/4º PELBM/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1112/2018. 1.560,00
03/04/2018 SERVIÇO MECÂNICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO RESGATE Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 051/4º PELBM/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1112/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1834 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.560,00
13/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000568 PAGTO. REF. EMPENHO 003852/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 1.560,00
TOTAL 1.560,00 1.560,00 1.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.