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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3880 Data de lançamento: 28/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR , CAMBIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA ONIBUS Nº150 PLACA IRV 8560 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1133/2018. 286,02 286,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2018 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR , CAMBIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA ONIBUS Nº150 PLACA IRV 8560 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1133/2018. 286,02
05/04/2018 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR , CAMBIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA ONIBUS Nº150 PLACA IRV 8560 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1133/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7717 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 286,02
13/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327402 PAGTO. REF. EMPENHO 003880/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 286,02
TOTAL 286,02 286,02 286,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.