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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 396 Data de lançamento: 03/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Fiscalização Tributária
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1080.00 Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. 4,47 4.827,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2018 Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. 4.827,60
31/01/2018 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/21798; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF. AQUISIÇÃO DE 44,24L DE GASOLINA ADITIVADA.REF. JANEIRO/2018. 197,75
16/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853729 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/21798; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF. AQUISIÇÃO DE 44,24L DE GASOLINA ADITIVADA.REF. JANEIRO/2018. 197,75
27/02/2018 Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 30002 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. FEV/2018. REF.44,70 L DE GASOLINA ADITIVADA. 199,81
06/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852832 Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 30002 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. FEV/2018. REF.44,70 L DE GASOLINA ADITIVADA. 199,81
29/03/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/35781; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPPELEGINS. REF.46,67L. MARÇO/2018. 208,62
09/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309998 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/35781; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPPELEGINS. REF.46,67L. MARÇO/2018. 208,62
30/04/2018 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/43479; 072/45422; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.74,79L DE GASOLINA. ABRIL/2018 334,32
09/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853797 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/43479; 072/45422; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.74,79L DE GASOLINA. ABRIL/2018 334,32
30/05/2018 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/50683; 072/52970; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.76,42L DE GASOLINA.MAIO/2018. 341,60
07/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000685 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 396/2018 - REF. MAIO/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO - 25791 341,60
29/06/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/55259; 072/55669; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGINS. REF.41,78L DE GASOLINA. JUNHO/2018. 189,26
09/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310163 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 396/2018 - REF. JUNHO/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO - 25791 189,26
31/07/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/61647; 071/24577; 072/62144; 072/66391; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 764,14
07/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/61647; 071/24577; 072/62144; 072/66391; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 764,14
31/08/2018 Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 69558 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. 44,60L DE GASOLINA. AGOSTO/18. 202,04
11/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853850 Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 69558 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. 44,60L DE GASOLINA. AGOSTO/18. 202,04
28/09/2018 Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 77492 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. 45 L DE GASOLINA.SET/2018. 204,08
08/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853872 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 396/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO - 25791 204,08
31/10/2018 LIQUIDADO. Nota Fiscal Nº 072/84239; 072/7526; 072/1495; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.112,65L. OUT/2018. 532,82
08/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004836 LIQUIDADO. Nota Fiscal Nº 072/84239; 072/7526; 072/1495; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.112,65L. OUT/2018. 532,82
30/11/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/95275; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 42,62L. 201,60
07/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310468 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/95275; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 42,62L. 201,60
31/12/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/108710; 072/101130; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18. REF 95,09L. 430,75
31/12/2018 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -1.020,81
09/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310558 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/108710; 072/101130; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18. REF 95,09L. 430,75
TOTAL 3.806,79 3.806,79 3.806,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.