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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO ALZENO ELICKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3986 Data de lançamento: 29/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MONTAGEM PRATELEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PRATELEIRAS E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS DESTINADAS PARA SALA DE VACINAS DO ESF JARDIM CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1190/2018. 428,00 428,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2018 SERVIÇO MONTAGEM PRATELEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PRATELEIRAS E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS DESTINADAS PARA SALA DE VACINAS DO ESF JARDIM CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1190/2018. 428,00
29/03/2018 SERVIÇO MONTAGEM PRATELEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PRATELEIRAS E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS DESTINADAS PARA SALA DE VACINAS DO ESF JARDIM CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1190/2018. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LILIANA NARA TREIN LANDWOIGT. 428,00
17/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000345, 000344 PAGTO. REF. EMPENHO 003986/2018 SERGIO ALZENO ELICKER - 8032 428,00
TOTAL 428,00 428,00 428,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 29/03/2018 47,08 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 29/03/2018 47,08 Cancelada
TOTAL   94,16