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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4002 Data de lançamento: 02/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: QUADRA ESPORTIVA B. PROGRESSO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POSTE LUZ AÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ PADRÃO RGE PARA A QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 344/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1195/2018. 639,00 639,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2018 POSTE LUZ AÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ PADRÃO RGE PARA A QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 344/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1195/2018. 639,00
11/04/2018 POSTE LUZ AÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ PADRÃO RGE PARA A QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 344/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1195/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8809 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 639,00
17/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004592 PAGTO. REF. EMPENHO 004002/2018 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 639,00
TOTAL 639,00 639,00 639,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.