Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2018 |
Gasolina Aditivada
VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. |
11.800,80 |
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31/01/2018 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/16559; 072/16004; 072/20487; 072/22000; 072/20968; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.AQUISIÇÃO DE 119,78L DE GASOLINA ADITIVADA.REF. JANEIRO/2018. |
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535,40 |
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16/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853729
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/16559; 072/16004; 072/20487; 072/22000; 072/20968; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.AQUISIÇÃO DE 119,78L DE GASOLINA ADITIVADA.REF. JANEIRO/2018. |
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535,40 |
27/02/2018 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/9632; 072/27922; 072/22601; 072/24862; 072/24296; 072/29867; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.REF 178,97 L DE GASOLINA ADT. FEV/2018. |
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800,00 |
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06/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852832
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/9632; 072/27922; 072/22601; 072/24862; 072/24296; 072/29867; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.REF 178,97 L DE GASOLINA ADT. FEV/2018. |
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800,00 |
29/03/2018 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/34891; 072/37144; 072/33730; 072/36870; 072/36087; 072/33552; 072/32424; 071/11919; LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/36622; 071/12044; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF. 240,22L.MARÇO/2018. |
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1.073,78 |
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09/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309998
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/34891; 072/37144; 072/33730; 072/36870; 072/36087; 072/33552; 072/32424; 071/11919; LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/36622; 071/12044; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF. 240,22L.MARÇO/2018. |
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1.073,78 |
30/04/2018 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/41850; 071/16670; 071/16211; 072/46079; 072/39660; 071/14516; 072/40664; 072/41278; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRAATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.224,41L DE GASOLINA. ABRIL/2018. |
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1.016,54 |
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09/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853797
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/41850; 071/16670; 071/16211; 072/46079; 072/39660; 071/14516; 072/40664; 072/41278; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRAATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.224,41L DE GASOLINA. ABRIL/2018. |
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1.016,54 |
30/05/2018 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/17394; 072/49026; 072/47524; 072/50193; 072/50464; 072/522557; 072/51284; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.171,36L. MAIO/2018. |
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765,98 |
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07/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000685
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/17394; 072/49026; 072/47524; 072/50193; 072/50464; 072/522557; 072/51284; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.171,36L. MAIO/2018. |
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765,98 |
29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/57376; 072/59375; 071/21920; 072/60234; 071/22450; 072/56450; 072/55387; 072/56784; 1/1773; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF. 254,15L. JUNHO/2018. |
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1.151,32 |
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09/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310163
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/57376; 072/59375; 071/21920; 072/60234; 071/22450; 072/56450; 072/55387; 072/56784; 1/1773; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF. 254,15L. JUNHO/2018. |
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1.151,32 |
31/07/2018 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/68661; 072/65639; 071/26115; 072/65764; 072/67933; 071/23964; 072/61605; 072/62154; 072/62589; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. |
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1.260,79 |
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07/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853022
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/68661; 072/65639; 071/26115; 072/65764; 072/67933; 071/23964; 072/61605; 072/62154; 072/62589; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. |
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1.260,79 |
31/08/2018 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/69243; 071/29272; 072/71198; 072/72412; 072/73721; 071/30409; 072/74473; 072/76015; 072/76851; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF.298,86L DE GASOLINA.AGOSTO/2018. |
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1.353,85 |
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11/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853850
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/69243; 071/29272; 072/71198; 072/72412; 072/73721; 071/30409; 072/74473; 072/76015; 072/76851; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF.298,86L DE GASOLINA.AGOSTO/2018. |
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1.353,85 |
28/09/2018 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/34749; 072/82436; 072/77622; 072/79033; 072/77979; 072/80649; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/2018. |
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935,48 |
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08/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853872
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/34749; 072/82436; 072/77622; 072/79033; 072/77979; 072/80649; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/2018. |
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935,48 |
31/10/2018 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/84482; 072/85400; 071/37112; 072/87715; 072/88613; 072/91674; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.236,32L.OUT/2018. |
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1.117,77 |
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08/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004836
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/84482; 072/85400; 071/37112; 072/87715; 072/88613; 072/91674; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.236,32L.OUT/2018. |
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1.117,77 |
30/11/2018 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/97125; 072/100119; 071/44276; 072/100510; 072/97932; 072/99303; 072/93453; 072/92569; 072/94203; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 297,05L. |
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1.405,03 |
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07/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310468
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/97125; 072/100119; 071/44276; 072/100510; 072/97932; 072/99303; 072/93453; 072/92569; 072/94203; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 297,05L. |
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1.405,03 |
31/12/2018 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2944; 072/101855; 071/46666; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18. REF 84,96 L. |
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384,86 |
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09/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310558
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2944; 072/101855; 071/46666; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18. REF 84,96 L. |
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384,86 |
TOTAL |
11.800,80 |
11.800,80 |
11.800,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.