O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho
Número do empenho: 4022 Data de lançamento: 02/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTES E SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS QUEIMADAS NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 339/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1209/2018. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTES E SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS QUEIMADAS NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 339/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1209/2018. 400,00
26/04/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTES E SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS QUEIMADAS NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 339/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1209/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 026 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES. 400,00
30/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853304 PAGTO. REF. EMPENHO 004022/2018 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.